江南时报讯 近年来,泗阳农商银行内审工作充分发挥“监审联动”机制优势,注重三个突出,构筑“不能违规”的高压线、“不敢违规”的警戒线、“不想违规”的防护线、“不愿违规”的新航线,为全行稳健致远、固本强基保驾护航。
该行审计工作建立健全机制,提升审计人员履职尽责能力,充分揭示经营管理风险,切实打通经营管理“最后一公里”。健全审计组织机制,进一步完善内部审计章程,规范各项审计操作流程;建立有效考核机制,以考核促进审计质量提升;建立审计责任机制,进一步压实审计责任,夯实监督力度;建立“双向承诺”机制,保证实施审计监督,做到客观公正,实事求是。按照“突击重点、浇透一点”的原则,坚持问题导向,理清重点,靶向审计。坚持结果导向,有序审计,全面覆盖。将年度审计项目与临时审计项目相结合,以专项审计和融合审计等方式,实现对不同领域的审计监督,深入挖掘问题根源,针对性提出解决问题的思路、方法和路径,有效避免监督盲区,更好地发挥审计服务高质量发展的建设性作用。
为强化经营管理,防范案防风险,切实保证审计工作的严肃性,对审计发现的问题,坚持做到违者必罚,罚必落实,保障制度落实到位,2022年度该行审计问题整改率达99.63%。
(伏焕忠)