江南时报讯 今年以来,宿迁市沭阳县梦溪街道认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,严守内审职业道德,采取一系列得力举措强化内部审计工作,不断提高内审工作质量,切实维护全街道财经秩序、努力促进廉政建设。
强化组织领导,夯实内审工作根基。该街道及时成立了内部审计工作领导小组,街道党工委副书记、办事处主任任组长,财政与资产管理工作负责人任副组长,纪工委、会计委托代理服务中心等部门负责人及相关业务人员为小组成员,领导小组下设办公室,财政与资产管理办公室负责人兼任办公室主任,具体负责指导督促内审工作有序开展。这样,该街道内审工作形成了多部门沟通协作,信息共享局面,进一步凝聚了内审工作的监督合力。
建立内审制度,规范内审工作行为。该街道适时制定出台了《梦溪街道内部审计制度》、《梦溪街道村级财务管理制度》等规章制度,对街道内部审计机构和人员、内部审计机构职责、内部审计机构权限、内部审计工作程序和主要责任各方面作出具体要求和严格规定,做到有章可循,有据可依,促使内审工作有序开展,进一步规范了全街道内部审计行为,维护了财经运行秩序,促进了廉政建设,改善了党群干群关系。
注重学习培训,提升内审业务水平。该街道采取“走出去、请进来”等方式积极组织内审业务人员深入学习相关法律法规和业务知识。一方面安排财政所及会计委托代理服务中心相关工作人员参加县审计局、县财政局等部门关于财政预决算、财务规范、工程审计相关业务培训,努力提高自身内部审计专业素质。另一方面,还积极邀请县审计局、财政局的业务骨干到街道来为内审工作人员及各社区报账员开展业务培训,不断提升他们的业务水平和综合素质。
截至12月初,该街道已完成了对杨店和南岭两个社区2020年12月至2021年11月的财务收支情况、三资管理情况、三务公开情况、内控制度执行情况、重大决策执行情况、单位遵守财经纪律情况以及个人廉政情况等内审工作,及时发现了票据未经审批支付费用、报销手续不符合相关规定,票据未附合同、验收报告等问题,并都已按时整改到位。
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