加强廉政风险防控机制建设 泰州城管发布内部控制规范
2022-12-20 22:36:00  作者:殷玲娣  
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  江南时报讯 近年来,泰州市城市管理局发布内部控制规范,进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。

  据悉,单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。

  根据要求,城管局在进行经济活动业务层面的风险评估时,应当重点关注以下方面:预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况等。

  根据要求,单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。同时,应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。

  此外,单位应当按照支出业务的类型,明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的,应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

 (殷玲娣)

标签:内部控制;管理情况;经济活动
责编:滕方